○“记账年月”的说明
  每次期末处理完一个月份,
  “记账年月”就往后挪一个月,即:

  处理了5月份、“记账年月”就变成6月份,
  处理了6月份、“记账年月”就变成7月份,
  、、、、、、以此类推;

  如果再去处理了5月份、
  则“记账年月”就又变成了6月份。

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  “记账年月”的作用就是:
  进入“凭证输入”时,
  “记账年月”自动作为凭证的年月,
  这样就省得每次输入。
(当然还可以更改为别的年月)。
○期末是否自动生成收支结转凭证?
  是否会自动生成,
  取决于“基础设置”-“期末结转凭证设置”中的设置情况;
  系统默认设置了几张收支结转凭证,
  但是可以按月、按季度、按年、暂停。
 
  所以需要到“期末结转凭证设置”去查看一下,
  对那些已经设置了的,就不需要手工做凭证了;
  否则就要自己做了。
○结账了怎么改以前的凭证?
很简单!

假如现在是10月份了,才发现7月份有一笔凭证错了,
 
两步:修改7月份的错误凭证、
   做7、8、、9、10月份的期末处理(自动完成反结账等等)
 
实际上每个月都只有三步:
输入凭证--检查凭证--期末处理
12月份也是这样,软件自动结转到下个年度。
○怎么反结账?
(同上)
○做“期末处理”以后记账年月变为 5月,怎么回到 4月份?
软件里面有一个名称叫做:“记账年月”,

当进入凭证输入界面时,默认处于“记账年月”(如 5月份),
当你输入的凭证大于或小于“记账月”时,系统会提醒,

但这个提醒只是当心你把别的月份的凭证输入到“记账月”,
你仍然可以输入、保存。

实际上,软件是允许你输入任何月份(以前、或以后)的凭证的,
只要以后记得对那个月份运行“凭证检查”、“期末处理”即可。

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怎么回到4月份?

运行某个月份的“期末处理”,“记账月”就往后挪一个月,
所以,要回到 4月份,只要运行 3月份的“期末处理”即可,

但实际上没必要这么做,因为“记账年月”不会对数据有任何影响,
只不过在输入不是“记账年月”的凭证时,会提醒而已。